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银川市西夏区人民检察院2017年部门预算
2018-07-06    来源:    作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
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2018-07-06

附件1

 

 

 

 

 

 

银川市西夏区人民检察院2017年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

西夏区检察院2017年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

   (1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。(2)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。(3)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;并对侦查机关的侦查活动是否合法,实行监督。(4)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法,实行监督。(5)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法,实行监督。(6)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。(7)对于行政诉讼实行法律监督,对于人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市西夏区人民检察院预算只包括银川市西夏区人民检察院本级预算。


银川市西夏区人民检察院2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1,452.37 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1213.52 

1213.52 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

115.26 

115.26 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

115.26 

115.26 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

60.17 

60.17 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1,452.37 

支出总计1452.37

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

034001

西夏区人民检察院本级

1452.37

 

1188.09

 

1188.09

 

 

 

264.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

034001

西夏区人民检察院本级

1556.43 

1,452.37

 

1,188.09

 

264.28

 

-104.06

-6.68

 20404

公共安全支出(检察)

1402.46 

1,213.52

 

949.24

 

264.28

 

-188.94

-13.47

 2040401

行政运行

1015.06 

949.24

 

949.24

 

 

-68.82

-6.78

 2040402

一般行政管理事务

387.40 

264.28

 

 

264.28

 

-123.12

-31.78

208

社会保障和就业支出

34.33

115.26

 

115.26

 

 

80.93

235.74

      2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.33 

82.33

 

82.33

 

 

48.00

139.82

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

32.93

 

32.93

 

 

32.93

100.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58.69

63.42

 

63.42

 

 

4.73

8.06

2101101

行政单位医疗

32.00

32.93

 

32.93

 

 

0.93

2.90

2101103

公务员医疗补助

26.69

30.49

 

30.49

 

 

3.8

14.23

221

住房保障支出

60.95

60.17

 

60.17

 

 

-0.78

-1.27

          2210201

 

住房公积金

47.40

47.39

 

47.39

 

 

0

0

          2210203

 

购房补贴

13.55

12.78

 

12.78

 

 

-0.77

-5.68

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1188.09

892.81

295.28

301

一、工资福利支出

794.04

794.04

 

30101

基本工资

211.98

211.98

 

30102

津贴补贴

182.86

182.86

 

30103

奖金

17.67

17.67

 

30104

社会保障缴费

173.87

173.87

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

207.66

207.66

 

302

二、商品和服务支出

285.28

 

285.28

30201

办公费

78.85

 

78.85

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.5

 

0.5

30205

水费

1.2

 

1.2

30206

电费

15.6

 

15.6

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

9.95

 

9.95

30209

物业管理费

24.39

 

24.39

30211

差旅费

15

 

15

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

10

 

10

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

19.98

 

19.98

30217

公务接待费

1.00

 

1.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

35

 

35

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

12

 

12

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

48.53

 

48.53

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.76

 

5.76

303

三、对个人和家庭的补助

98.77

98.77

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.57

0.57

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

6.63

6.63

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

47.39

47.39

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

12.78

12.78

 

30314

采暖补贴

31.4

31.4

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

10

 

10

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

10 

 

10 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.00

 25.00

 

 

 

 1.00

1.00

 

 

 

 17.65

 1.00

 1.00

 

 

 

 

 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1452.37 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

1213.52 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

115.26 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

63.42 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

60.17 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1452.37 

支出总计1452.37

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

034001

西夏区人民检察院本级

1452.37

 

 1452.37

 1452.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

034001

西夏区人民检察院本级

1,452.37

 

1,188.09

 

264.28

 

 

 

 

 20404

公共安全支出(检察)

1,213.52

 

949.24

 

264.28

 

 

 

 

 2040401

行政运行

949.24

 

949.24

 

 

 

 

 

 2040402

一般行政管理事务

264.28

 

 

264.28

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

115.26

 

115.26

 

 

 

 

 

      2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.33

 

82.33

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.93

 

32.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

63.42

 

63.42

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

32.93

 

32.93

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.49

 

30.49

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

60.17

 

60.17

 

 

 

 

 

          2210201

 

住房公积金

47.39

 

47.39

 

 

 

 

 

          2210203

 

购房补贴

12.78

 

12.78

 

 

 

 

 

 


银川市西夏区人民检察院2017年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于西夏区检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 西夏区检察院2017年财政拨款收支总预算1452.37万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1452.37万元,政府性基金预算拨款 0  万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1213.52万元、社会保障和就业支出115.26万元、医疗卫生与计划生育支出63.42万元,住房保障支出60.17万元。

二、关于西夏区检察2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区检察院2017年一般公共预算拨款基本支出1452.37万元,比2016年执行数据减少104.46万元,下降6.68 %。其中:

人员经费892.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费295.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

西夏区检察院2017年一般公共预算拨款项目支出264.28万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:公共安全支出(204)检察(04)一般行政管理事务(02)2017年预算264.28万元,2016年执行数据减少123.12万元,下降31.78 %。主要用于办案业务费及办案装备购置。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西夏区检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.00 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 1.00 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年相比没有变化。

四、关于西夏区检察院2017年政府性基金预算拨款情况说明:无政府性基金项

五、关于西夏区检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,西夏区检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1452.37万元,支出总预算1452.37万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入   1452.37万元,占100%;事业收入 0万元,占 0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0%。

支出预算包括:基本支出1188.09万元,占81.8 %;项目支出 264.28万元,占18.2%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,西夏区检察院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1452.37万元,比2016年预算增加383.65   万元,增长35.90%。

(二)政府采购情况

2017年,西夏区检察院政府采购预算110万元,其中:政府采购货物预算 70万元,政府采购服务预算40万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,西夏区检察院占用使用国有资产总体情况为房屋624平方米,价值18.06万元;车辆 11 辆,价值175.85万元;办公家具价值105.00万元;其他资产价值703.09万元。国有资产分布情况为:

(四)预算绩效情况

2017年西夏区检察院重点项目绩效评价无

(五)其他需说明的事项

****2017年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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