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银川市西夏区人民检察院2016年部门预算
2018-07-06    来源:    作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
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2018-07-06

银川市西夏区人民检察院2016年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算数据说明

     一、关于西夏区检察院2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于西夏区检察院2016年度收入决算情况说明

     三、关于西夏区检察院2016年度支出决算情况说明

     四、关于西夏区检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于西夏区检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于西夏区检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于西夏区检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于西夏区检察院2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职能    

(1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(2)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

(3)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;并对侦查机关的侦查活动是否合法,实行监督。

(4)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法,实行监督。

(5)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法,实行监督。

(6)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(7)对于行政诉讼实行法律监督,对于人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

 二、部门预算单位构成

本部门属于一级预算单位,我院行政编制74人,实有编制63人;政府安置性非在编人员15人,聘用8人,实有86人。

根据部门职责,内设13个科室:办公室、政工科、监察室、技术科、法警队、公诉科、侦监科、民行科、案管中心、控申科、反贪局、反渎职局、驻镇检察室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分   2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:西夏区检察院

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,700.90

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

1,541.01

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

115.98

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

58.68

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

47.40

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,700.90

本年支出合计

51

1,763.07

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

208.50

    年末结转和结余

53

146.33

总计

27

1,909.40

总计

54

1,909.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:西夏区检察院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,700.90

1,700.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,402.46

1,402.46

1,700.90

1,700.90

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,402.46

1,402.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

1,015.06

1,015.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

387.40

387.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

185.47

185.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

118.52

118.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

103.83

103.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

66.94

66.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

66.94

66.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

61.35

61.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

61.35

61.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

26.69

26.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.62

51.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.62

51.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

51.62

51.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:西夏区检察院

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,763.07

1,237.12

525.95

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,541.00

1,015.06

525.95

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,541.00

1,015.06

525.95

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

1,015.06

1,015.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

525.94

0.00

525.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

115.98

115.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

49.04

49.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

34.34

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

66.94

66.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

66.94

66.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58.68

58.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

58.68

58.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

26.68

26.68

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.40

47.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.40

47.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

47.40

47.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:西夏区检察院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,700.90

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

1,541.01

1,541.01

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

115.98

115.98

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

58.68

58.68

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

47.40

47.40

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

0.00

本年收入合计

24

1,700.90

本年支出合计

52

1,763.07

1,763.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

152.89

年末财政拨款结转和结余

53

90.72

90.72

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

152.89

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

合计

28

1,853.79

合计

56

1,853.79

1,853.79

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:西夏区检察院

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,763.07

1,237.12

525.95

204

公共安全支出

1,541.00

1,015.06

525.95

20404

检察

1,541.00

1,015.06

525.95

2040401

  行政运行

1,015.06

1,015.06

0.00

2040402

  一般行政管理事务

525.94

0.00

525.95

208

社会保障和就业支出

115.98

115.98

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

49.04

49.04

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

11.79

11.79

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

1.18

1.18

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.73

1.73

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

34.34

34.34

0.00

20805

行政事业单位离退休

66.94

66.94

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

66.94

66.94

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58.68

58.68

0.00

21005

医疗保障

58.68

58.68

0.00

2100501

  行政单位医疗

32.00

32.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

26.68

26.68

0.00

221

住房保障支出

47.40

47.40

0.00

22102

住房改革支出

47.40

47.40

0.00

2210201

  住房公积金

47.40

47.40

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:西夏区检察院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合计:

1,237.13

1,087.65

149.48

301

一、工资福利支出

921.83

921.83

 

01

基本工资

217.80

217.80

 

02

津贴补贴

419.21

419.21

 

03

奖金

57.01

57.01

 

04

其他社会保障缴费

107.72

107.72

 

06

伙食补助费

35.11

35.11

 

07

绩效工资

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

09

职业年金缴费

 

 

 

99

其他工资福利支出

84.98

84.98

 

302

二、商品和服务支出

148.93

 

148.93

01

办公费

10.01

 

10.01

02

印刷费

0.86

 

0.86

03

咨询费

 

 

 

04

手续费

0.42

 

0.42

05

水费

3.74

 

3.74

06

电费

11.93

 

11.93

07

邮电费

0.01

 

0.01

08

取暖费

 

 

 

09

物业管理费

0.19

 

0.19

11

差旅费

0.17

 

0.17

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

1.89

 

1.89

14

租赁费

 

 

 

15

会议费

 

 

 

16

培训费

 

 

 

17

公务接待费

0.08

 

0.08

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

1.94

 

1.94

02

印刷费

0.86

 

0.86

03

咨询费

 

 

 

04

手续费

0.42

 

0.42

05

水费

3.74

 

3.74

06

电费

11.93

 

11.93

07

邮电费

0.01

 

0.01

08

取暖费

 

 

 

09

物业管理费

0.19

 

0.19

11

差旅费

0.17

 

0.17

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

1.89

 

1.89

14

租赁费

 

 

 

15

会议费

 

 

 

16

培训费

 

 

 

17

公务接待费

0.08

 

0.08

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

1.94

 

1.94

25

专用燃料费

 

 

 

26

劳务费

0.80

 

0.80

27

委托业务费

 

 

 

28

工会经费

8.50

 

8.50

29

福利费

 

 

 

31

公务用车运行维护费

1.19

 

1.19

39

其他交通费用

12.17

 

12.17

40

税金及附加费用

 

 

 

99

其他商品和服务支出

95.03

 

95.03

303

三、对个人和家庭的补助

165.82

165.82

 

01

离休费

 

 

 

02

退休费

66.94

66.94

 

03

退职(役)费

 

 

 

04

抚恤金

14.40

14.40

 

05

生活补助

2.77

2.77

 

06

救济费

 

 

 

07

医疗费

9.75

9.75

 

08

助学金

 

 

 

09

奖励金

 

 

 

10

生产补贴

 

 

 

11

住房公积金

47.40

47.40

 

12

提租补贴

 

 

 

13

购房补贴

 

 

 

14

采暖补贴

 

 

 

15

物业服务补贴

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

24.56

24.56

 

309

四、基本建设支出

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

99

其他基本建设支出

 

 

 

310

五、其他资本性支出

0.55

 

0.55

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

0.36

 

0.36

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

09

土地补偿

 

 

 

10

安置补助

 

 

 

11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:贺兰县水务局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.00

0.00

25.00

0.00

25.00

1.00

19.75

0.00

19.26

0.00

19.26

0.49

注:20152016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         公开08

 

 

公开部门:贺兰县水务局

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

年初结转和结余

本年收

本年支

年末结转和结

 

 

功能分类科目编码

科目名

基本支

项目支

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1700.9万元,与2015年相比,增加186.5万元,增长12%;支出总计1763.07万元。与2015年相比,增长322.24万元,增长22%。原因:人员增加同时人员经费增加,编制数增加3人,相应的拨款也有增加。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

 本年收入合计1700.9万元,其中:财政拨款收入 1700.9万元,占100%,原因:未产生其他收入。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计1763.07万元,其中:基本支出1237.12万元,占70%;项目支出525.95万元,占30%。原因:我院中央业务、装备费年初根据人员编制数核拨经费。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1700.9万元。与2015年相比,财政拨款收入增加286.5万元,增长20%;2016 年度财政拨款支出总决算1763.07万元。与2015年相比,财政拨款支出416.63万元,增加31%。原因:人员增加同时人员经费增加,编制数增加3人,相应的拨款也有增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出总决算1763.07万元。与2015年相比,财政拨款支出增加416.63万元,增加31%。原因:人员经费支出增加,司法改革专项经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1763.07万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:公共安全支出1541.01万元,占87%;社会保障和就业(类)支出115.98万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出58.68万元,占3%;住房保障(类)支出47.4万元,占3%。原因:人员基本支出、公用经费、中央专项经费是我院经费的重要组成部分,主要用于日常公用支出、培训费、差旅费、办案费、办公设备购置等经费。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1068.72万元,支出决算为1763.07万元,上年结余208.5万元。原因:中央专项经费不在年初预算中体现,部分人员经费由年中追加。

六、关于检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.14万元,其中:人员经费1087.65万元,公用经费149.48万元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出921.83元,较2015年决算数增加235.02万元,增长34%。原因:人员增加,司法改革增资与公车改革经费追加。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出148.93万元,2015年决算数增加86.45万元,增长138%。原因:政府安置人员工资与政府聘用人员工资由其他商品服务支出体现。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出165.82万元,2015年决算数减少41.32万元,降低20%。原因:退休人员工资由社保发放。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0.55万元,2015年决算数增加0.55万元,增长100%。原因:2015年未在基本支出中安排设备采购。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为19.75元,完成预算的76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为19.26元,完成预算的77%;公务接待费支出决算为0.49元,完成预算的49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:八项规定后,定期减少三公经费支出数字。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.94万元,下降20%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.67万元,下降19%;;公务接待费支出决算减少0.27元,下降35%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是八项规定后,定期减少三公经费支出数字。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算19.26万元,占96%;公务接待费支出决算0.49万元,占4%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出19.26万元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出19.26万元,主要用于公务车燃油、维修及车辆保险等。

2.公务接待费支出0.49万元。其中: 国内接待费支出0.49万元,仅接待检委会会议室建设人员一次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况:2016年度机关运行经费支出决算数为149.48万元,比2015年增加87万元,增加139%,原因为政府安置人员工资与政府聘用人员工资由其他商品服务支出体现

(二)政府采购情况:2016 年度政府采购经费财政拨款支出预算为82.92万元,支出决算为81.68元,完成预算的98%,原因为采购预算明确。

(三)国有资产占有使用情况截至2016年12月31日,房屋面积624平方米,共有车辆11辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分     名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                             银川市西夏区人民检察院

                               2017年10月30日

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