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做实内部审计 促进财务管理规范化 ——大武口区人民检察院开展财务管理内部审计工作
2023-07-12    来源:大武口区人民检察院网站    作者:姚小兰    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
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2023-07-12

  为贯彻落实高检院、自治区院、市检察院关于加强内部审计工作的部署要求,进一步加强内部审计监督,充分发挥内部审计工作的“经济体检”和预防性作用,加强财务监督管理,提高财政资金使用效益,促进廉政风险防控建设,近日,大武口区人民检察院开展财务管理内部审计工作。

  为增强内部审计的针对性、专业性,大武口区人民检察院聘请了第三方审计机构配合开展审计工作,此次审计主要针对2020年1月至2022年12月单位财务管理、内部控制、“三重一大”、落实中央八项规定、“三公经费”、检察业务经费支出、政府采购和固定资产管理等情况,通过查阅各类财务凭证、账本、报表、管理制度等资料进行,及时发现不规范问题和薄弱环节并整改规范,堵塞制度执行和管理中的漏洞,为促进财务管理规范有序开展,防范资金风险奠定基础。

  下一步,针对内部审计查找出的问题,大武口区检察院将持续加大跟踪问效,督促相关部门明确整改责任,制定整改清单、整改时限,并适时开展内部审计工作整改“回头看”,确保问题整改条条有着落,件件有回音,进一步强化内部审计整改成效和工作质效。


【编辑】:杨敏娜
【来源】:大武口区人民检察院网站